Atti amministrativi

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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 306 del 08/08/2018
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E FONIA FISSA DEGLI UFFICI COMUNALI E DEI LOCALI SCUOLE E CASA ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 3.1.18 - 2.3.18 ALLA SOC. VODAFONA SPA.
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 305 del 08/08/2018
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - PROGRAMMA RAS 2016 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE AGLI UTENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE DEL MESE DI LUGLIO 2018.
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 304 del 08/08/2018
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI PROGETTI REI E REIS DELL'ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 303 del 08/08/2018
REIS 2017. Liquidazione contributi mese di luglio 2018.
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 302 del 08/08/2018
Progetti socio/assistenziali a favore di particolari categorie di cittadini villasaltesi. Liquidazione mese di giugno 2018 a favore di n. 5 beneficiari.
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 301 del 01/08/2018
ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI COMUNITÀ E/O OPERATORI QUALIFICATI, FORNITORI DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E MADRI CON MINORI.
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 300 del 27/07/2018
GETTONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNLI I SEM. 2018- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 299 del 27/07/2018
GETTONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI DELEL COMMISSIONI COMUNALI - I SEMESTRE 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 298 del 27/07/2018
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA ANNO SCOLASTICO 2017/2018-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DUE P DI PIRAS ANDREA SERVIZIO GIUGNO 2017-
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 297 del 27/07/2018
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LE MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2017 AL SEGRETARIO COMUNALE DELLA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI VILLASALTO - SAN NICOLÒ GERREI - SILIUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. -
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 296 del 27/07/2018
PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 - PROGRAMMA RAS 2016 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE AGLI UTENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE DEL MESE DI GIUGNO 2018.-
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 295 del 27/07/2018
QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018 A FAVORE DELL'A.I.A.S. DI CAGLIARI.-
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 294 del 27/07/2018
MANUTENZIONE APE PIAGGIO DIESEL - IMPEGNO DI SPESA.-
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 293 del 27/07/2018
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI 2 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - RILEVAZIONI ANNUALI ANNO 2018 (RILEVAZIONE AREALE E RILEVAZIONE DA LISTA), CUI CONFERIRE INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. PROROGA DEI TERMINI.
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 292 del 26/07/2018
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA "COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI". LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO- MENSILITA' APRILE E MAGGIO 2018.
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 291 del 26/07/2018
LL.RR. N. 9/2004, ART. 1 LETT. F - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEPLASIA MALIGNA. ACCOGLIMENTO ISTANZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2018.
Determinazioni Area Tecnica
reg.gen. 290 del 26/07/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN BOLLITORE PER ACQUA CALDA SANITARIA MARCA ELBE S.P.A. MOD. BF-1/2000. CIG: Z3D23F8CB2
Determinazioni Area Tecnica
reg.gen. 289 del 26/07/2018
ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ED ACCATASTAMENTO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. ING. BARRACU FABRIZIO DI CAGLIARI
Determinazioni Area Tecnica
reg.gen. 288 del 26/07/2018
VERIFICA DI SICUREZZA DELLE OPERE INTERFERENTI IL RETICOLO IDROGRAFICO PRESENTI NEL TERRITORIO DI VILLASALTO . AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA MEDIANTE ESTENSIONE INCARICO ALLA SOCIETÀ SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. CIG: Z5C24778D1
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 287 del 25/07/2018
Impegno e liquidazione arretrati Nuovo C.C.N.L. 2018
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 286 del 25/07/2018
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI GEOSCIENZE "6^ GIORNATA DEL PIANETA TERRA" PRESSO IL MUSEO "SU SUERGIU"- IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ISCRIZIONE E INCARICO ALL'ECONOMO ANTICIPO SPESA.
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 285 del 24/07/2018
LINEE TELEFONICHE PER FUNZIONAMENTO BANDI PUBBLICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE IV BIMESTRE 2018 ALLA SOC. TIM/TELECOM ITALIA SPA CON CESSIONE DEL CREDITO A SOC. DI FACTORING MEDIOCREDITO ITALIANO SPA.
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 283 del 24/07/2018
L.R. N. 18/2016 RECANTE "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGGIUDU TORRAU". PROGRAMMA 2018. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA.
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 282 del 24/07/2018
NOLO FOTOCOPIATORE KYOCERA INSTALLATO AL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 30.03.18 - 26.06.18 - V RATA.
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria
reg.gen. 281 del 24/07/2018
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSIP EE 15 LOTTO 7 SARDEGNA/LIGURIA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2018 ALLA SOC. ENEL ENERGIA SPA.

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