Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 24 del 25/01/2024 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2024 |
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300,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 24 del 25/01/2024
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 300,00€
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 23 del 25/01/2024 |
QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023 |
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2.808,06€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 23 del 25/01/2024
QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.808,06€
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 22 del 24/01/2024 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLASALTO PER ESTATE VILLASALTESE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 22 del 24/01/2024
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLASALTO PER ESTATE VILLASALTESE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 21 del 24/01/2024 |
Svincolo polizza assicurativa ditta Elior Ristorazione Spa - Servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 21 del 24/01/2024
Svincolo polizza assicurativa ditta Elior Ristorazione Spa - Servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 20 del 23/01/2024 |
Adesione all'Accordo quadro Buoni Pasto edizione 10 - Lotto 4 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali mediante buoni pasto elettronici anno 2022 e 2023. Liquidazione in favore della ditta Edenred Italia Srl. CIG Z643D72ABB |
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3.569,44€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 20 del 23/01/2024
Adesione all'Accordo quadro Buoni Pasto edizione 10 - Lotto 4 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali mediante buoni pasto elettronici anno 2022 e 2023. Liquidazione in favore della ditta Edenred Italia Srl. CIG Z643D72ABB
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Spesa prevista: 3.569,44€
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 19 del 23/01/2024 |
ACQUISTO TIMBRI E FOGLI STATO CIVILE ANNO 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 19 del 23/01/2024
ACQUISTO TIMBRI E FOGLI STATO CIVILE ANNO 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA
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Spesa prevista: 0,00€
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 18 del 23/01/2024 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 12 LOTTO 18- SARDEGNA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESTONI SRL- CIG ZD93D81C16 |
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1.988,37€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 18 del 23/01/2024
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 12 LOTTO 18- SARDEGNA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESTONI SRL- CIG ZD93D81C16
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Spesa prevista: 1.988,37€
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 17 del 23/01/2024 |
SERVIZIO DI DIFFUSIONE DEI BANDI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA I BIMESTRE 2024 ALLA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO. |
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632,16€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 17 del 23/01/2024
SERVIZIO DI DIFFUSIONE DEI BANDI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA I BIMESTRE 2024 ALLA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO.
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Spesa prevista: 632,16€
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 16 del 23/01/2024 |
ADSL 20 MEGA A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI LAVORO A DISTANZA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. TIM/TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO. |
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193,37€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 16 del 23/01/2024
ADSL 20 MEGA A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI LAVORO A DISTANZA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. TIM/TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO.
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Spesa prevista: 193,37€
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 15 del 23/01/2024 |
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE. LIQUIDAZIONE MENSILITA' APRILE AGOSTO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 |
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14.544,90€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 15 del 23/01/2024
PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE. LIQUIDAZIONE MENSILITA' APRILE AGOSTO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023
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Spesa prevista: 14.544,90€
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